4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
16
Data de Lançamento: 15/09/2015 |
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
160,00
2
289/003-2015
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
160,00
UN
8,0000
20,00
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
44.741,70
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/006-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
44.741,70
KM
16.571,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/009-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
210,64
51
488/017-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
210,64
1,0000
210,64
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
188,45
103
501/010-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
188,45
1,0000
188,45
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
765,08
679
597/007-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
765,08
1,0000
765,08
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.176,96
652
605/010-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.176,96
1,0000
1.176,96
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.739,75
4
606/012-2015
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
2.739,75
1,0000
2.739,75
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
154,06
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
720/000-2015
154,06
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 669 - R$ 9.337,20
154,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
43,65
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
721/000-2015
43,65
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 675 - R$ 2.645,54
43,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
203,49
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
722/000-2015
203,49
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 673 - R$ 12.332,88
203,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
169,79
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
723/000-2015
169,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5029 - R$ 13.860,00
169,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
267,67
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
724/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 826 - R$ 2.433,34
267,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.476,48
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
725/000-2015
1.476,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3157 - R$ 44.741,70
1.476,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.067,86
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
726/000-2015
1.067,86
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3156 - R$ 32.359,50
1.067,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
109,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
727/000-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
16
109,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 518 - R$ 7.300,00
109,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
728/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 315 - R$ 480,64
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
729/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 330 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
730/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 329 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
712,60
636
877/059-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
712,60
1,0000
712,60
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
356,72
636
877/060-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
356,72
1,0000
356,72
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117,72
636
877/061-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
117,72
1,0000
117,72
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
535,44
191
895/009-2015
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
535,44
1,0000
535,44
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
273,45
41
1000/005-2015
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
273,45
1,0000
273,45
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
457,72
433
1007/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
457,72
1,0000
457,72
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.894,22
278
1014/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.894,22
1,0000
1.894,22
112,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/024-2015
112,36
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
112,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
344,66
351
1020/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
344,66
1,0000
344,66
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
7.436,64
323
1026/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.436,64
1,0000
7.436,64
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
263,14
462
1027/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
263,14
1,0000
263,14
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
16
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
58,03
462
1028/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
58,03
1,0000
58,03
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
197,44
462
1029/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
197,44
1,0000
197,44
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/007-2015
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA |
13 E 114 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - MÊS DE AGOSTO - |
JURIDICO |
220,00
1,0000
220,00
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
859,63
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/006-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
-230,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
1425/000-2015 - 01
-230,00
1 - Anulação da Nota nº 1425/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-230,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/008-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/008-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.262,15
51
1542/007-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.262,15
%
32,3600
39,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
75,24
323
1569/004-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
75,24
%
3,7600
20,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.175,86
103
1582/010-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.175,86
%
53,4500
22,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
240,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/005-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
60,00
UN
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
1.235,50
413
1685/007-2015
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
676,00
SV
26,0000
26,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
535,50
SV
63,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - |
SAÚDE |
24,00
SV
3,0000
8,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
16
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
260,96
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/005-2015
5.040,00
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do |
equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecidade tonner - ESTIMATIVA DE |
36.000 PÁGINAS COLORIDA PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA REF A 10/08 A 02/09 - |
C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA |
260,96
SV
0,0500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
2.240,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/003-2015
140,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - |
C/C 407-7 CEF - SERV. MUNICIPAIS |
2.240,00
UN
16,0000
0,00
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
537,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/003-2015
7,50
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ROUPARIA HOSPITALAR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
537,75
KG
71,7000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/004-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
243,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/004-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
324,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/004-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
243,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/003-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/003-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
196,30
659
3054/007-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
196,30
1,0000
196,30
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
16
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
64
3399/073-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
774,40
%
0,4400
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.129,59
64
3399/074-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.129,59
%
1,2100
1.755,06
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
420,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/004-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
420,00
UN
7,0000
0,00
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
120,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3918/001-2015
15,00
1 - LAUDO DE RAIO - X . Torax - ESTIMATIVA PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO |
DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
8,0000
0,00
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
765,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3919/001-2015
15,00
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
765,00
SV
51,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/004-2015
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
117,25
278
4412/009-2015
1 - Referente Pagamento de Tarifas Bancárias cobrado em: 01/07/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 13/07/2015 |
- sendo 04 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 31,20 - 20/07/2015 - sendo 02 tarifas de R$ 7,80 cada, |
totalizando R$ 15,60 - 30/07/2015 - sendo 03 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 23,40 - 20/08/2015 - sendo |
05 tarifas de R$ 7,85 cada, totalizando R$ 39,25 - Pendentes nos extrato bancário e conciliação do mês de |
Agosto/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio |
Programa Fundo a Fundo. |
117,25
1,0000
117,25
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,85
278
4412/010-2015
1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - Referente a pagamento de tarifa bancária cobrada em: 20/08/2015 sendo 01 tarifa de |
7,85. - Pendente no extrato bancário e conciliação do mês de Agosto/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: |
27.345-7 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio Dose Certa Complementar. |
7,85
1,0000
7,85
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/004-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
4.800,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/005-2015
4.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/006-2015
4.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
58,03
71
5528/010-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
58,03
1,0000
58,03
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.613,62
71
5528/011-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
1.613,62
1,0000
1.613,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
16
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
107,96
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
462
5629/000-2015
53,98
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DOS PALESTRANTES QUE |
IRÃO MINISTRAR O CURSO ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA - C/C |
624023-0 CEF - SAÚDE |
107,96
SV
2,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
-53,98
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
462
5629/000-2015 - 01
-53,98
1 - Anulação da Nota nº 5629/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO
-53,98
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.171,50
431
5739/001-2015
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.171,50
UNI
1.562,0000
0,75
0,00
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
-630,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
5741/000-2015 - 01
-630,00
1 - Anulação da Nota nº 5741/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-630,00
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
390,43
4
5792/004-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
390,43
%
54,9900
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
5,00
231
5794/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
5,00
%
6,2500
0,80
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
141,00
657
5928/004-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
141,00
UN
3,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
141,00
671
5930/004-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
141,00
UN
3,0000
47,00
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
6344/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
608.000,00
526
6488/004-2015
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130.022-9 BB - |
EDUCAÇÃO |
608.000,00
KM
154.707,3800
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
22.571,54
531
6490/004-2015
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
22.571,54
KM
5.743,3900
3,93
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
12.332,88
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/002-2015
77,81
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.332,88
HR
158,5000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
2.645,54
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/003-2015
77,81
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
2.645,54
HR
34,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
16
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
13.860,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
6510/001-2015
110,00
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13.860,00
HR
126,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.687,98
191
6528/004-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.687,98
1,0000
1.687,98
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
22.286,30
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/003-2015
1.390,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
22.286,30
SV
16,0300
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
32.359,50
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/001-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
32.359,50
KM
11.985,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
9.337,20
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
7472/000-2015
77,81
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS |
9.337,20
HR
120,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.613,61
51
7573/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.613,61
1,0000
1.613,61
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.594,36
51
7580/009-2015
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ADMINISTRAÇÃO |
1.594,36
1,0000
1.594,36
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
1.666,97
131
7610/002-2015
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.666,97
1,0000
1.666,97
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
280,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
433
7623/000-2015
150,00
1 - REVISÃO
180,00
HR
1,2000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DA |
SECRETARIA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
2.433,34
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
652
7655/002-2015
7.300,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 2ª PARCELA |
2.433,34
SV
0,3300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
16
PERÍODO 01/08/15 A 31/08/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
7.890,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
373
7695/000-2015
2.630,00
1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA com grades, cabeceiras e perneiras móveis. Possui três |
manivelas articuláveis para movimento fowler e trendelemburg. A manivela central permite a inclinação total do |
leito (trendelemburg). Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em poliuretano expandido com detalhe em |
laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo |
quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque |
de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da |
cama fabricada em tubo redondo de 2" de diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4" de |
diâmetro, sendo dois com sistema de freios em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência |
anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 / L - 1,05 / A - 0,65 (Geral) C - 1,98 / L - 0,90 |
(Leito). Colchão Solteiro. Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x |
A). Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente. - RENASCER RN 14101 - PARA USO DA |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - SAÚDE |
7.890,00
UN
3,0000
0,00
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
405,02
659
7716/001-2015
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ |
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
405,02
1,0000
405,02
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.862,69
645
7731/002-2015
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E |
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
1.862,69
1,0000
1.862,69
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
32,85
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
7734/000-2015
10,95
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DA DIVISÃO |
TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
32,85
SV
3,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
94,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
401
7768/000-2015
2,35
1 - Impresso Tome os Remédios da Seguinte Maneira - CAPS I, 50x1 vias, impresso na cor: preto, Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DO 192 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
94,00
BLC
40,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
9.667,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015
6,15
1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. |
Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, |
f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com |
bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa). |
1.230,00
UN
200,0000
4,00
2 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f |
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final. |
200,00
BLC
50,0000
1,20
3 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, |
refilado, colado, incluindo arte final. |
300,00
BLC
250,0000
5,10
4 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
204,00
BLC
40,0000
3,10
5 - Cadastro do Cartão Nacional do SUS - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
f final: 21x29,7cm. Acabamento, colado, incluindo arte final. |
186,00
BLC
60,0000
0,06
6 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final |
30,00
FCH
500,0000
0,03
7 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
300,00
UN
10.000,0000
0,03
8 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: |
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final |
60,00
UN
2.000,0000
2,50
9 - Confirmação de Viagem, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de |
sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado, incluindo arte final. |
75,00
BLC
30,0000
1,80
10 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
90,00
BLC
50,0000
0,15
11 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" |
(1x1 cor), f final: 13,5x21cm. |
75,00
FCH
500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
16
1,70
12 - Dosagem Hormonal, Bloco com 50 folhas, papel na cor branca, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), f final: 14 x 21,5 cm, colado incluindo arte final. |
17,00
BLC
10,0000
2,45
13 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
colado, incluindo arte final. |
73,50
BLC
30,0000
1,80
14 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
15x21cm, incluindo arte final. |
108,00
BLC
60,0000
0,55
15 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
1.650,00
UN
3.000,0000
3,60
16 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
216,00
BLC
60,0000
0,15
17 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
75,00
FLS
500,0000
2,50
18 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
375,00
BLC
150,0000
2,30
19 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
345,00
BLC
150,0000
4,05
20 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
405,00
BLC
100,0000
3,15
21 - Mapa de Atendimento em Grupo/Procedimentos Coletivos, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
126,00
BLC
40,0000
0,05
22 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
30,00
UN
600,0000
6,50
23 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
65,00
BLC
10,0000
5,20
24 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
arte final. |
260,00
BLC
50,0000
4,50
25 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. |
450,00
BLC
100,0000
5,60
26 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
incluindo arte final. |
168,00
BLC
30,0000
2,80
27 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
colado, incluindo arte final. |
280,00
BLC
100,0000
4,00
28 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
200,00
BLC
50,0000
8,75
29 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: |
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
262,50
BLC
30,0000
1,95
30 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
390,00
BLC
200,0000
17,60
31 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f |
final: 30x21cm, colado, incluindo arte final |
176,00
BLC
10,0000
2,80
32 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
42,00
BLC
15,0000
2,80
33 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
42,00
BLC
15,0000
16,70
34 - Acompanhamemto de Gestantes - FICHA B - GES , 50x1 vias, impresso na cor: preto, Em papel sulfite |
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso). |
334,00
BLC
20,0000
9,50
35 - Livros ''Registro de Dados c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 90g/m2 (1x1 cores), |
Capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte final (encadernação em |
espiral). |
47,50
UN
5,0000
16,70
36 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
(1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
167,00
BLC
10,0000
9,60
37 - Livros ''Acompanhamento de Crianças", c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 75g/m2 |
(1x1 cores), Capa e contracapa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte |
final (encadernação em espiral). |
288,00
UN
30,0000
6,10
38 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
(1x0 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
122,00
BLC
20,0000
18,50
39 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
92,50
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
16
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
22,00
40 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - P/ USO NAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA S. FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 332-6 CEF - SAÚDE |
110,00
UN
5,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
-1.423,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015 - 01
-1.423,00
1 - Anulação da Nota nº 8393/0-2015 - MOTIVO: NÃO FORAM UTILIZADOS OS IMPRESSOS MENCIONADOS
-1.423,00
1,0000
2.638,60
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |
- |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
0,00
319
8469/000-2015
0,28
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014), PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A |
100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - 3B |
840,00
UN
3.000,0000
5,29
2 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA |
70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA TODAS AS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.798,60
UN
340,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
312,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8478/001-2015
3,90
1 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite |
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
312,00
BLC
80,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
1.581,29
172
8512/004-2015
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
1.581,29
%
7,4700
211,75
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
8.244,22
172
8512/005-2015
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - |
TRÂNSITO |
8.244,22
%
14,2100
580,30
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
100,45
636
8591/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100,45
%
25,1100
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
3.073,11
143
8593/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
3.073,11
%
25,6100
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
288,00
41
8594/002-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
288,00
%
23,0400
12,50
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
782,84
731
8665/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA |
782,84
1,0000
782,84
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
344,56
731
8666/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
344,56
1,0000
344,56
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.695,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
562
8716/000-2015
86,33
1 - SERVIÇO. DE BLOCO
1.015,02
HR
11,7600
86,33
2 - MÃO DE OBRA
839,99
HR
9,7300
86,33
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER - PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.695,00 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
839,99
HR
9,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
795,20
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
517
8717/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
16
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
156,80
HR
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
358,40
HR
3,2000
112,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA-BARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ |
765,20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
78,40
HR
0,7000
0,00
7072/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
710,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8737/000-2015
710,00
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Troca do cabo externo (poste/unidade), com criação da infra |
estrutura e instalação de 2 pontos de extensão de linhas na recepção principal e consultório enfermeira, com |
fornecimento de material - MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
710,00
SV
1,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
295,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8848/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO PSF DO |
CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
102,48
SV
1,0000
0,00
7290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
0,00
1.020,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.774.819/0007-90
0,00
338
8867/000-2015
1.020,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
ODONTOLÓGICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JUSSEMAR LUIZ BATISTA - C/C 255-9 CEF - |
SAÚDE |
1.020,00
SV
1,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
385,04
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8879/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA |
USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF |
385,04
SV
2,0000
0,00
7364/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
460,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
8934/000-2015
460,00
1 - INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME . Com fornecimento de material, 1 sensor |
infravermelho pet 20kg e 1 sensor infravermelho sem fio com receptor - PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO |
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
460,00
SV
1,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
1.928,20
172
9034/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
066/2015 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
1.928,20
%
9,1100
211,75
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
19.896,75
172
9034/002-2015
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - |
TRÂNSITO |
19.896,75
%
34,2900
580,30
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/002-2015
100.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
500,00
7702/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
9470/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
338,08
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
0,00
341
9495/001-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" |
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE |
57,04
8,0000
84,52
8452/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
9549/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR LUIZA E KARINA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO "LER E ESCREVER" EM |
SOROCABA/SP NO DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
16
42,26
7834/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
9550/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À CÂMARA M. DE ELDORADO/SP NO DIA 25/08/2015, SAÍDA ÀS |
07h30 E RETORNO ÀS 15h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
7009/2015
Dispensa
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
7.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
4
9725/000-2015
7.000,00
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO. projeto técnico de prevenção e combate a |
incêndio - DISP. DE LICITAÇÃO 033/2015 - CARTA-CONTRATO 087/2015 - REF. ACERTO CONTÁBIL DO |
EMPENHO 8722/0-2015 (14/08/2015) - GABINETE |
7.000,00
SV
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
361,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9726/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA
326,68
HR
4,0000
81,66
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS |
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 361,68 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
35,00
HR
0,4300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
410,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9727/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMB.
180,00
HR
2,2000
81,67
2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
230,00
HR
2,8200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.093,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9728/000-2015
69,00
1 - FILTRO DE AR
69,00
UN
1,0000
85,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,00
UN
1,0000
295,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
295,00
UN
1,0000
115,00
4 - PRE FILTRO
115,00
UN
1,0000
94,00
5 - JOGO DE VELA
94,00
UN
1,0000
270,00
6 - BOCAL DO TANQUE
270,00
UN
1,0000
165,00
7 - SENSOR NIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 1.093,00 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
165,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
55,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9729/000-2015
27,88
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
R$ 55,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
55,76
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.614,49
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9730/000-2015
489,76
1 - BRAÇO AUXILIAR
489,76
UN
1,0000
56,00
2 - EMBUCHAMENTO. DA PINÇA
112,00
UN
2,0000
185,90
3 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
185,90
UN
1,0000
125,13
4 - Aquisiçao de: PIVO
125,13
UN
1,0000
850,85
5 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
R$ 2.614,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.701,70
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
354,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9731/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL |
DE R$ 354,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
354,68
HR
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
371,01
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9732/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
266,01
HR
3,0000
88,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE |
105,00
HR
1,1800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
16
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
NUM TOTAL DE R$ 371,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
881,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9733/000-2015
833,85
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
833,85
UN
1,0000
47,43
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM |
TOTAL DE R$ 881,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
47,43
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.594,83
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9734/000-2015
185,13
1 - Aquisiçao de: PIVO
370,26
UN
2,0000
278,46
2 - BICO INJETOR
556,92
UN
2,0000
190,49
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,97
UN
2,0000
177,48
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
354,96
UN
2,0000
126,17
5 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
126,17
UN
1,0000
20,66
6 - AQUISIÇÃO: VELA
82,62
UN
4,0000
623,48
7 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
623,48
UN
1,0000
49,73
8 - TAMPA. DE VEDAÇÃO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% |
NUM TOTAL DE R$ 2.594,83 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,45
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
316,41
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9735/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
266,01
HR
3,0000
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE |
30% NUM TOTAL DE R$ 316,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,40
HR
0,5700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
592,71
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9736/000-2015
88,68
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
33,60
HR
0,3800
88,66
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,43
HR
0,5700
88,66
3 - MONTAGEM
28,00
HR
0,3200
88,67
4 - MÃO DE OBRA
354,68
HR
4,0000
88,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
NUM TOTAL DE R$ 592,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
126,00
HR
1,4200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
596,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9737/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
100,00
HR
1,1300
88,67
2 - LIMPEZA. DE BICO INJETOR
180,00
HR
2,0300
88,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
HR
0,2700
88,67
4 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
0,8100
88,67
5 - MONTAGEM
40,00
HR
0,4500
88,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
NUM TOTAL DE R$ 596,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
180,00
HR
2,0300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9738/000-2015
88,66
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
48,01
HR
0,5400
88,67
2 - ALINHAMENTO
71,99
HR
0,8100
88,67
3 - MONTAGEM
80,00
HR
0,9000
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
180,00
HR
2,0300
88,67
5 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL |
100,00
HR
1,1300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
16
DE R$ 480,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
265,55
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9739/000-2015
29,51
1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% |
NUM TOTAL DE R$ 265,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
265,55
UN
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.034,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9740/000-2015
652,99
1 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
2.611,95
UN
4,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO
28,00
UN
4,0000
74,00
3 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM |
TOTAL DE R$ 3.034,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
0,00
8081/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME
499,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.418.372/0001-20
0,00
659
9741/000-2015
4,99
1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 |
BB - ASSISTÊNCIA |
499,00
SV
100,0000
0,00
8082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON HIDEKI KUSAKA - ME
1.585,80
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.297.921/0001-07
0,00
644
9742/000-2015
17,62
1 - REFEIÇAO TIPO SELF SERVICE - PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
DOS IDOSOS - CCI, NO DIA 15/12/15 - PESQUEIRO UNIÃO - ASSISTÊNCIA |
1.585,80
UN
90,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
50.210,88
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
9743/000-2015
45,48
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
181,92
HR
4,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.977,22
HR
122,5800
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
1.985,40
MÊS
2,0000
0,00
8124/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.488,72
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
9744/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
421,56
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA |
06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES |
85,56
12,0000
0,00
8122/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.488,72
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
9745/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
421,56
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA |
06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES |
85,56
12,0000
0,00
8120/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
315,97
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
9746/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
16
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO |
IDOSO 2015 - SAÍDA 28/09/2015 ÀS 18h00 E RETORNO 29/09/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
8123/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
315,97
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
9747/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO |
IDOSO 2015 - SAÍDA 28/09/2015 ÀS 18h00 E RETORNO 29/09/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
4.386,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9748/000-2015
2.077,50
1 - EIXO DA BOMBA INJETORA
2.077,50
UN
1,0000
74,25
2 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
445,50
UN
6,0000
60,75
3 - VALVULA DA BOMBA INJETORA
364,50
UN
6,0000
219,00
4 - REPARO DA BOMBA INJETORA
219,00
UN
1,0000
301,50
5 - ROLAMENTO DO EIXO DA BOMBA INJETORA
301,50
UN
1,0000
0,75
6 - ARRUELA DA BOMBA INJETOR
6,00
UN
8,0000
118,50
7 - TAMPA DA VALVULA
118,50
UN
1,0000
18,75
8 - TAMPA DO RADIADOR
18,75
UN
1,0000
36,00
9 - JUNTA DA BOMBA INJETORA
36,00
UN
1,0000
28,50
10 - JUNTA DO COMPRESSOR
28,50
UN
1,0000
11,25
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
22,50
UN
2,0000
41,25
12 - CORREIA
82,50
UN
2,0000
270,00
13 - DOBRADIÇA DO CAPÔ - LADO DIREITO
270,00
UN
1,0000
270,00
14 - DOBRADIÇA DO CAPÔ - LADO ESQUERDO
270,00
UN
1,0000
33,75
15 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
7,50
16 - TRAVA ARANHA
7,50
UN
1,0000
21,00
17 - COLA SILICONE
21,00
UN
1,0000
63,75
18 - BOMBA MANUAL DO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. |
MUNICIPAIS |
63,75
UN
1,0000
REGISTRO, 16 de Setembro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
16
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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